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國庫集中支付制度下行政事業(yè)單位內(nèi)部控制思考

2012-04-01 05:17陜西省藍(lán)田縣財(cái)政局
財(cái)會(huì)通訊 2012年2期
關(guān)鍵詞:用款額度國庫

陜西省藍(lán)田縣財(cái)政局 郝 剛

一、國庫集中收付制度下行政事業(yè)單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀

(一)內(nèi)部控制意識(shí)淡薄 良好的內(nèi)控意識(shí)是確保內(nèi)控制度得以健全和實(shí)施的重要保證。由于國庫集中支付改革是一項(xiàng)全新的改革,在全國推行還不到十年,人們已經(jīng)習(xí)慣了幾十年的財(cái)政資金分散支付方式,部分單位對(duì)國庫集中支付改革不理解、不重視,甚至存在抵觸情緒,加之單位負(fù)責(zé)人對(duì)建立健全單位內(nèi)部控制的重要性認(rèn)識(shí)不足,風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),尤其是對(duì)實(shí)行國庫集中支付流程不清楚,對(duì)編報(bào)用款計(jì)劃目的不明確,對(duì)申請(qǐng)及下達(dá)流程不明晰,所以更談不上形成有效的過程控制,使財(cái)務(wù)監(jiān)督與控制形同虛設(shè)。

(二)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱 行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱,部分行政事業(yè)單位受編制、人員等限制,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全,會(huì)計(jì)人員配備不合理,部分會(huì)計(jì)人員無證上崗,加之近幾年財(cái)政改革頻繁,會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)不能及時(shí)更新,不能適應(yīng)財(cái)政改革的變化。有的單位形式上建立了崗位負(fù)責(zé)制,會(huì)計(jì)人員有所分工,但在實(shí)際工作中,職責(zé)重復(fù),不相容崗位沒有相互分離等現(xiàn)象屢見不鮮,給資金安全帶來一定的隱患。

(三)授權(quán)批準(zhǔn)制度不嚴(yán)密,內(nèi)部控制制度不健全 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員應(yīng)參與單位的重要決策及業(yè)務(wù)管理活動(dòng)的全過程,但目前政事業(yè)單位會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)監(jiān)督職能難以有效發(fā)揮,會(huì)計(jì)工作很大程度上要服從行政事業(yè)單位管理者的主觀意志,因此受多種因素制約致使內(nèi)部控制制度不健全,零余額賬戶用款額度作為行政事業(yè)單位控制風(fēng)險(xiǎn)高的資產(chǎn),對(duì)其沒有建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度,業(yè)務(wù)辦理流程缺少授權(quán)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任等相關(guān)控制措施,往往經(jīng)辦人一人就能辦理全部事項(xiàng)。

二、國庫集中支付制度下行政事業(yè)單位內(nèi)部控制加強(qiáng)的建議

(一)嚴(yán)格崗位分工 單位應(yīng)當(dāng)建立零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確經(jīng)辦人、審核人等崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,做到不混崗、不串崗。不得由一人辦理零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的全過程,并根據(jù)單位具體情況進(jìn)行定期崗位輪換。

(二)明確授權(quán)批準(zhǔn)控制 單位應(yīng)當(dāng)對(duì)零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度,明確審批人對(duì)零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定經(jīng)辦人、審核人辦理零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)零余額賬戶用款額度授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人、審核人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù),經(jīng)辦人、審核人等經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说纳霞?jí)授權(quán)部門報(bào)告。未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員不得辦理零余額賬戶用款額度資金業(yè)務(wù)。

(三)加強(qiáng)票據(jù)及有關(guān)印章的管理 單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與零余額賬戶用款額度相關(guān)的票據(jù)的管理,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進(jìn)行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用,單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行、財(cái)政預(yù)留印鑒的管理。財(cái)務(wù)專用章應(yīng)由專人保管,個(gè)人名章必須由本人或其授權(quán)人員保管。嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。按規(guī)定需要有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。

(四)建立健全對(duì)賬檢查控制《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——貨幣資金》(試行)規(guī)定,單位應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對(duì)銀行賬戶,每月至少核對(duì)一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,作出處理。一是加強(qiáng)現(xiàn)金的對(duì)賬。每日終了應(yīng)計(jì)算當(dāng)日現(xiàn)金的收、支和結(jié)余,并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫存數(shù)核對(duì),做到賬款相符,并編制“庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表”。二是加強(qiáng)零余額賬戶用款額度的對(duì)賬。單位在處理完當(dāng)月賬務(wù)后,應(yīng)就“預(yù)算零余額賬戶”分預(yù)算內(nèi)、外與代理銀行核對(duì)“財(cái)政授權(quán)支付用款額度”、“財(cái)政授權(quán)支付用款額度支用數(shù)”、“財(cái)政授權(quán)支付用款額度結(jié)余數(shù)”。三是支出對(duì)賬。每月終了,與國庫支付中心對(duì)賬,對(duì)賬內(nèi)容為行政事業(yè)單位分“類、款、項(xiàng)”的預(yù)算內(nèi)、外支出數(shù),其中包括財(cái)政直接支付數(shù)、財(cái)政授權(quán)支付的額度數(shù)、支用數(shù)、余額。四是年終結(jié)賬對(duì)賬。行政事業(yè)單位在當(dāng)年12月31日工作日結(jié)束時(shí),在與代理銀行對(duì)賬一致后,憑銀行對(duì)賬單將零余額賬戶的財(cái)政授權(quán)支付額度余額注銷,通過賬務(wù)處理,“零余額賬戶用款額度”會(huì)計(jì)科目沒有余額。

(五)建立監(jiān)督檢查機(jī)制 行政事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)制定科學(xué)合理內(nèi)控制監(jiān)督控制體系,建立對(duì)零余額賬戶用款額度業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查機(jī)制,設(shè)立相應(yīng)內(nèi)部檢查審計(jì)機(jī)構(gòu),明確機(jī)構(gòu)及人員的職責(zé)權(quán)限,規(guī)范內(nèi)部監(jiān)督的程序、方法和要求,做好日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,定期和不定期地開展檢查。對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的零余額賬戶用款額度內(nèi)部控制中存在的問題及薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)采取切實(shí)可行措施,及時(shí)加以糾正和完善。

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