鄺曉敏
(廣州市花都區(qū)人民醫(yī)院設(shè)備科,廣東 廣州 510800)
近年來,隨著醫(yī)院的發(fā)展,我院醫(yī)療設(shè)備日益增多,占醫(yī)院固定資產(chǎn)的比重也不斷增大。醫(yī)療設(shè)備數(shù)量多、種類雜、分布散、流動性大的特點,給管理帶來了很大的難度。賬賬不符、賬實不符是固定資產(chǎn)管理中最突出最常見的問題,在一定程度上制約著醫(yī)院的發(fā)展。為解決這些問題,設(shè)備科運用PDCA 循環(huán)管理方法,對醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理,收到了較好的效果。
2018 年,我院醫(yī)療設(shè)備財務(wù)管理系統(tǒng)上財務(wù)賬共4900 項,設(shè)備管理系統(tǒng)上資產(chǎn)賬共4964 項,賬賬不符率約為1.31%。設(shè)備科、財務(wù)科聯(lián)合使用科室對全院醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點后發(fā)現(xiàn),賬實不符有140 項,賬實不符率約為2.86%,全院約90%的使用科室不同程度出現(xiàn)賬實不符情況。
(1)分析現(xiàn)狀,找出問題產(chǎn)生原因。設(shè)備科、財務(wù)科和使用科室人員逐一核查賬實不符的140 項設(shè)備的來龍去脈,分析具體原因,并做成原因分析匯總表(表1)、甘特圖(圖1)。
通過柏拉圖可以發(fā)現(xiàn),造成醫(yī)療設(shè)備賬實不符的主要原因是資產(chǎn)卡片漏貼或丟失、新購設(shè)備未入賬和隨意報廢未辦手續(xù),累計比率占80.7%。通過查擺,發(fā)現(xiàn)造成問題的更深層次原因,主要有以下幾個方面,并做成魚骨圖(圖2):
表1 醫(yī)療設(shè)備賬實不符原因分析匯總表
圖1 醫(yī)療設(shè)備賬實不符原因分析柏拉圖
圖2 醫(yī)療設(shè)備賬賬不符、賬實不符原因分析魚骨圖
①監(jiān)督管理和獎懲制度不完善。固定資產(chǎn)監(jiān)督管理和獎懲機(jī)制不完善或形同虛設(shè),工作流程不清晰,工作指引不明確,臨床科室無規(guī)章制度可循;新制度未正式發(fā)文和培訓(xùn),知曉率不高,導(dǎo)致使用科室隨意處置資產(chǎn)。②缺乏專職管理人員。設(shè)備科和財務(wù)科固定資產(chǎn)管理員缺乏培訓(xùn),專業(yè)性不強(qiáng),責(zé)任心不足,入賬時數(shù)據(jù)錄入不全甚至失真,造成系統(tǒng)臺賬與實物數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差。臨床科室人員管理意識淡薄,沒有安排專門人員管理科室內(nèi)固定資產(chǎn),科室間隨意搬動,久借不還,科室內(nèi)存放無序、擅自報廢的情況時有發(fā)生,導(dǎo)致科室固定資產(chǎn)管理混亂。③系統(tǒng)信息化程度不高。我院固定資產(chǎn)管理使用了兩套信息系統(tǒng),分別是設(shè)備管理系統(tǒng)與財務(wù)管理系統(tǒng),分別由財務(wù)科和設(shè)備科管理維護(hù),兩套系統(tǒng)沒有對接,信息交換與共享性差,設(shè)備變動都以財務(wù)賬為準(zhǔn),報廢后也只在財務(wù)賬上銷賬,資產(chǎn)賬并沒有同步更新,造成了賬賬不符。再者,盤點時用的是財務(wù)賬,但是,對照的卻是資產(chǎn)賬上出的標(biāo)簽,由于醫(yī)療設(shè)備流動性大,標(biāo)簽容易模糊或丟失,固定資產(chǎn)賬實不符也就不足為奇了。
(2)針對問題制定方案,設(shè)定目標(biāo)值:①制定完善的監(jiān)督管理和獎懲制度。根據(jù)醫(yī)院實際情況,完善制度,優(yōu)化流程,以制度的形式明確職責(zé)和工作流程,同時,制定獎懲機(jī)制,明確私自處置造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的,將承擔(dān)賠償責(zé)任。②設(shè)置專職管理人員。設(shè)備科設(shè)置固定資產(chǎn)管理員,明確崗位職責(zé),加強(qiáng)培訓(xùn),專職管理醫(yī)療設(shè)備。主要職責(zé)包括醫(yī)療設(shè)備出入庫、調(diào)撥、報廢、資產(chǎn)卡片粘貼、信息系統(tǒng)維護(hù)更新、定期盤點、督導(dǎo)培訓(xùn)等。使用科室設(shè)置設(shè)備管理員,負(fù)責(zé)科室內(nèi)醫(yī)療設(shè)備的驗收、報廢、報修、盤點等工作。使用科室每月自查,歸口管理部門定期清查。③加強(qiáng)信息化管理。針對兩套系統(tǒng)信息不對稱、共享性差的問題,聯(lián)合系統(tǒng)維護(hù)廠家協(xié)同解決,若短時間內(nèi)不能解決,設(shè)備科與財務(wù)科派專人逐一對賬,更正補(bǔ)全數(shù)據(jù),確保賬賬符。④設(shè)定目標(biāo)。將賬賬不符率降至0%,賬實不符率降至1.5%以內(nèi)。
根據(jù)前期分析和制定的方案,執(zhí)行管理。
(1)制定完善的《醫(yī)學(xué)裝備日常使用保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備處置管理制度》、《固定資產(chǎn)賠償制度》、固定資產(chǎn)調(diào)撥、報廢流程等規(guī)章制度與工作指引,規(guī)范設(shè)備驗收、出入庫、交接、報修、報廢手續(xù),并在醫(yī)院OA 發(fā)布。
(2)成立醫(yī)療設(shè)備管理員微信群,群內(nèi)成員包括設(shè)備科、財務(wù)科固定資產(chǎn)管理員和使用科室設(shè)備管理員,加強(qiáng)溝通,及時了解設(shè)備變動狀態(tài)。
(3)設(shè)備科派員到使用科室進(jìn)行培訓(xùn)和督導(dǎo)考核,使每位設(shè)備管理員熟悉醫(yī)療設(shè)備調(diào)撥、交接、報修、報廢、盤點等流程,盡最大可能提高知曉率,減少失誤。
(4)完善信息系統(tǒng)管理,開通手機(jī)APP 掃二維碼報修、設(shè)備管理系統(tǒng)線上報廢、調(diào)撥等功能。
通過盤點、考核、督導(dǎo)檢查等方式,確認(rèn)實施方案是否達(dá)到目標(biāo),并調(diào)整解決方案。
(1)設(shè)備科與財務(wù)科定期或不定期對賬,了解賬賬相符狀況,對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因并解決。
(2)采用使用科室定期自查,設(shè)備科、財務(wù)科不定期抽查、定期盤點等相結(jié)合的方式了解賬實相符狀況。對賬實不符的設(shè)備,逐一核查變動原因,共同尋找管理漏洞,完善解決方案。
總結(jié)方案效果,把有效措施標(biāo)準(zhǔn)化,遺留問題自動轉(zhuǎn)入下一個PDCA 循環(huán),周而復(fù)始,螺旋上升。
(1)成效確認(rèn)。截至2019 年5 月底,通過逐一對賬,我院醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)賬賬不符率降至0%;設(shè)備科、財務(wù)科聯(lián)合使用科室在2019 年6 月進(jìn)行了一次醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)全面清查,共盤點醫(yī)療設(shè)備5473 項,賬實不符66 項,賬實不符率降至1.5%以內(nèi),實現(xiàn)了目標(biāo)值。
(2)問題檢查。督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn),少數(shù)使用部門在盤點過程中流于形式,沒有認(rèn)真自查,偶爾存在私自處置、隨意存放等情況,同時,有些科室由于人員調(diào)動而沒有做好業(yè)務(wù)交接,致使新的設(shè)備管理員不熟悉醫(yī)療設(shè)備處置流程,導(dǎo)致科室內(nèi)醫(yī)療設(shè)備混亂無序。
(3)持續(xù)改進(jìn)。設(shè)備科定期將問題和意見以督導(dǎo)反饋的形式反饋到使用科室,共同分析原因并持續(xù)改進(jìn)。加強(qiáng)管理人員培訓(xùn),明確職責(zé)范圍,完善設(shè)備管理工作流程。
PDCA 循環(huán)是一套科學(xué)的管理理念,運用具體有效的管理手段發(fā)現(xiàn)問題、分析原因和解決問題,目前,已成為各醫(yī)院提升醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的常用方法。利用PDCA 循環(huán)能克服固定資產(chǎn)傳統(tǒng)管理中隨意性、盲目性的缺點,促進(jìn)固定資產(chǎn)管理的科學(xué)性、有序性,增強(qiáng)了各部門的管理意識,使固定資產(chǎn)賬賬、賬實不符現(xiàn)象得到明顯改善,在一定程度上提升了醫(yī)院整體管理和服務(wù)水平,值得推廣應(yīng)用。